部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
高邑县精神文明建设委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1.收入说明
反映本部门当年全部收入。2018年预算收入28.97万元。其中,一般公共预算拨款收入28.97万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2.支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算28.97万元。其中,基本支出27.97万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出1万元,主要为本级支出,主要为开展各类活动支出等;其他支出0万元。
3.比上年增减情况
2018年预算收支安排28.97万元,较2017年预算增加1.95万元,增长7.2%。其中:基本支出增加1.95万元,增长7.2%,主要为增加人员工资;项目支出增加0万元,增长0%,;其他支出增加0万元,增长0%。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排3.6万元,为日常公用经费总体安排情况,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。
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